鄂尔多斯市信访局2018年度部门预算公开报告

来源:    作者:    发布时间: 2018-05-20
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鄂尔多斯市信访局

2018年度部门预算公开报告

                                                  

目录

第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

第二部分 2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  ……

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

  一、2018财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、201年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行中央、自治区、市信访工作的方针、政策;承办中央、自治区、市批办的信访案件的交办、督办、结案等工作;负责指导市直各部门、人民团体及各旗区的信访工作。

  (二)负责向市委、市政府和市领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题;负责处理公民、法人及其他组织给市委、市政府和市领导同志的来信、来电(电子邮件、电话、传真)等,接待来访。

  (三)负责对全市信访工作进行协调指导,研究、起草有关信访工作的政策,总结推广各地区、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

  (四)负责协调、督导、办理市领导同志交办的信访事项并抓好落实;负责向旗区和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况;负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

  (五)负责综合分析研究信访信息,开展调查研究,向市委、市政府提出制定、修改、完善有关政策的建议。

  (六)负责指导、维护、管理全市信访信息系统;负责信访热线电话、网上信访、市长信箱的受理、办理、答复等工作。

  (七)负责指导全市信访工作部门干部队伍建设,抓好信访工作人才队伍建设;负责指导信访系统党风廉政建设;负责全市信访干部队伍的培训工作。

  (八)负责市信访工作联席会议办公室的具体工作,督促落实联席会议决定的事项,综合分析、组织协调、督促检查地方和部门处理信访突出问题及群体性事件工作,总结推广成功经验,推动信访工作深入开展。  

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

  根据市信访局职责,市信访局内设5个职能科室,2个二级事业单位,1个党支部,即办公室、接访科、督查科、办信科、群众工作科、驻京信访劝返中心、信访信息中心、机关党支部。

第二部分 2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算703万元,比2017年预算增加37万元,增长5.56%,增加主要是由于1、编制内人员和政府购买服务人员工资提高,2、本年度增加包联驻村经费10万元

  支出预算703万元,比2017年预算增加37万元,增长5.56%,增加主要是由于1、编制内人员和政府购买服务人员工资提高,2、本年度增加包联驻村经费10万元。

 (一)、2018年部门预算收入情况说明

部门预算收入703万元,其中:一般公共预算拨款收入703万元,占比100%

 (二)、2018年部门预算支出情况说明

部门预算支出703万元,其中:基本支出523万元,占比74.4%;项目支出180万元,占比25.6%

主要用于“机构运转、信访业务专业活动、驻村包联等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 (一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算703万元,包括:一般公共预算财政拨款703万元。

 (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类535万元,比上年预算数增加40万元。主要用于机构运转、信访业务专业活动、驻村包联等。

  2、社会保障和就业类132万元,比上年预算数减少6万元。主要用于退休人员自然减少。

  3、医疗卫生与计划生育支出17万元,主要用于单位员工医疗保险补贴。

  4、住房保障支出19万元,主要用于单位干部职工住房公积金补贴。   

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算12.4万元,比上年增加1.52万元,增长 1.4%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长0%

  2、公务接待费2.5万元,比上年预算数增加1.5万元。

  3、公务用车购置及运行维护费9.88 万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 9.88万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算355万元,比上年增加30万元,增长9.23%。主要原因是1、编制内人员和政府购买服务人员工资提高,2、本年度增加包联驻村经费10万元。

五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

  ............

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2018年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

   

一、转移支付情况说明

   

二、重点项目预算绩效目标情况说明

    无

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆3辆。

第四部分 名词解释(参考)

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算公开表

见附件


        2018年预算公开表.xls

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